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  • 漯河市廣播電視臺2021年度部門預算公開說明

    來源:漯河廣播電視臺 時間:2021-05-25 10:02:00 點擊: 今日評論:

    漯河市廣播電視臺
    2021 年度部門預算公開說明
    目 錄

    第一部分 漯河市廣播電視臺概況
    (一)主要職能
    (二)部門預算單位構成
    (三) 人員構成情況

    第二部分 漯河市廣播電視臺 2021 年度部門預算情況說明

    第三部分 名詞解釋

    附件:漯河市廣播電視臺 2021 年度部門預算表
    1、部門收支總體情況表
    2、部門收入總體情況表
    3、部門支出總體情況表
    4、財政撥款收支總體情況表
    5、一般公共預算支出情況表
    6、支出經濟分類匯總表
    7、一般公共預算“三公”經費支出情況表
    8、政府性基金預算支出情況表
    9、部門(單位)整體績效目標表
    10、部門預算項目績效目標匯總表

    第一部分 漯河市廣播電視臺概況

    一、 漯河市廣播電視臺主要職責

    (一) 堅持黨管新聞的原則,全面貫徹執行黨和國家有關廣播電視工作的路線、方針、政策,落實市委、市政府在新聞宣傳方面的各項指示,緊密配合市委、市政府的中心工作,承辦廣播電視各項宣傳活動,牢牢把握正確的輿論導向,努力提高宣傳工作水平和質量。
    (二) 做好中央、省、市廣播電視節目的轉播工作,做好本臺廣播電視節目播出、傳輸和發射工作,做到安全優質播出。
    (三) 辦好本臺各個頻率、頻道,結合漯河市特點,做好各類新聞、專題、文藝節目的采編、錄制、播出工作,為受眾提供豐富多彩的優秀節目,不斷滿足人民群眾日益增長的文化生活需求。
    (四) 承辦市委、市政府和上級部門交辦的其他事項。

    二、漯河市廣播電視臺預算單位構成

    漯河市廣播電視臺部門預算包括漯河市廣播電視臺本級預算。
    1、漯河市廣播電視臺本級

    三、人員構成情況

      漯河市廣播電視臺現有職工 577 人,財政供養人員共 419人,其中:在職人員 206 人,退休人員 212 人,離休人員 1人;廣電改革離崗人員(按項目核算經費)28 人,政府購買服務人員(按項目核算經費)158 人,遺屬補助 12 人。

    第二部分 漯河市廣播電視臺 2021 年度部門預算情況說明

    2021 年部門預算主要任務是:
    1、配合市委、市政府中心工作,進行集中報道宣傳。
    2、繼續保持外宣工作在全省先進位次,更好地宣傳漯河。
    3、繼續辦好“黨風政風熱線”“百姓問政直通車”“實事點擊”“聚集三農”等時政、民生類欄目。
    4、繼續辦好“許慎講堂”“群眾最滿意的十大實事”“漯河市春節電視文藝匯演”“漯河市網絡匯演”等公益類活動。
    5、加大對廣播電視基礎設施投入,完成廣播電視播出網建設工作。
    6、開發互聯網+廣電媒體模式,加大融媒體中心建設。

    一、收入支出預算總體情況說明

      漯河市廣播電視臺 2021 年收入總計 5892.96 萬元,支出總計 5892.96 萬元,與 2020 年預算相比,收、支總計各減4 少 1074.09 萬元,下降 15.42 %。主要原因:一是機構改革,人員減少;二是 廣告收入預算減少。

    二、收入預算總體情況說明

      漯河市廣播電視臺 2021 年收入合計 5892.96 萬元,其中:

      2020 年 部 門 預 算 結 轉 381.04 萬 元 , 財 政 撥 款 收 入3961.32 萬元,一般債務轉貸收入 0 萬元、專項收入 1500萬元,納入預算管理的行政事業性收費收入 0 萬元,國有資源(資產)有償使用收入 0 萬元,政府性基金收入 0 萬元,專項債務轉貸收入 0 萬元,中央省提前告知轉移支付50.60 萬元,財政專戶管理的收入 0 萬元,其他收入 0 萬元。

    三、支出預算總體情況說明

    漯河市廣播電視臺2021年支出合計 5892.96萬元,其中:基本支出 3124.75 萬元,占 53.03%;項目支出 2768.21 萬元,占 46.97%。
     
    四、財政撥款收入支出預算總體情況說明


      漯河市廣播電視臺 2021 年一般公共預算收支預算5461.32 萬元,政府性基金收支預算 0 萬元。與 2020 年相比,一般公共預算收支預算減少 1309.61 萬元,下降 19.34 %,主要原因:一是機構改革,人員減少;二是 廣告收入預算減少。政府性基金收支預算為 0 萬元,無變化,主要原因是無政府性基金預算。

    五、一般公共預算支出預算情況說明

      漯河市廣播電視臺 2021 年一般公共預算支出年初預算為5892.96 萬元。主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出 5082.3 萬元,占 86.24 %;教育 (類) 支出 0 萬元,占0%;科學技術(類) 支出 0 萬元,占 0%;社會保障和就業(類)支出 276.09 萬元,占 4.69 %;衛生健康(類)支出 91.03 萬元,占 1.54%;節能環保(類) 支出 0 萬元,占 0 %;農林水(類)支出 0 萬元,占 0%,交通運輸(類) 支出 0 萬元,占0%;住房保障(類)支出 226.46 萬元,占 0 %;其他(類)支出 0 萬元,占 0 %。

    六、支出預算經濟分類情況說明

      按照《財政部關于印發<支出經濟分類科目改革方案>的通知》(財預〔2017〕98 號)要求,從 2018 年起全面實施支出經濟分類科目改革,根據政府預算管理和部門預算管理的不同特點,分設部門預算支出經濟分類科目和政府預算支出經濟分類科目,兩套科目之間保持對應關系。我部門《支出經濟分類匯總表》按兩套經濟分類科目分別反映不同資金來源的全部預算支出。

    七、政府性基金預算支出情況說明

      我部門 2021 年無政府性基金預算撥款安排的支出。

    八、國有資本經營預算支出情況說明

      我部門 2021 年國有資本經營預算 0 萬元,2021 年無國有資本經營預算支出。

    九、“三公”經費支出預算情況說明

      我部門 2021 年“三公”經費預算為 25 萬元。2021 年“三公”經費支出預算數比 2020 年減少 1 萬元。主要原因是:根據中央“八項規定”和省委省政府、市委市政府相關要求,我部門采取諸多措施,抓好“三公”經費預算管理,推行厲行節約、反對浪費的工作作風,從嚴控制“三公”經費開支。

      具體支出情況如下:

      (一)因公出國(境)費 0 萬元。主要用于單位工作人員公務出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。預算數比 2020 年增加(減少)0 萬元,主要原因:加強出國經費管理,對出國經費進行壓縮。

      (二)公務用車購置及運行費 25 萬元。其中,公務用車購置費 0 萬元;公務用車運行維護費 25 萬元,主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。公務用車購置費預算數與 2020 年持平,主要原因:無購買公務車輛。公務用車運行維護費預算數比 2020年減少 1 萬元,主要原因:嚴格貫徹落實中央“八項規定”

      精神和厲行節約要求,從嚴從緊控制公務用車支出。

      (三)公務接待費 0 萬元。主要用于按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。預算數比 2020 年減少 0 萬元。主要原因:嚴格執行《黨政機關國內公務接待管理規定》等辦法,不斷規范公務接待管理,嚴格接待審批控制,厲行勤儉節約,不斷壓縮公務接待費支出。

    十、其他重要事項的情況說明

      (一)機關運行經費支出情況

      漯河市廣播電視臺 2021 年機關運行經費支出預算 0 萬元,主要保障機構正常運轉及正常履職需要。

      (二)政府采購支出情況

      2021 年政府采購預算安排 6.40 萬元,其中:政府采購貨物預算 6.40 萬元、政府采購工程預算 0 萬元、政府采購服務預算 0 萬元。

      (三)政府購買服務支出情況

      2021 年政府購買服務預算安排 1412.66 萬元。

      (四)績效目標設置情況

      2021 年,漯河市廣播電視臺預算項目均按照要求編制了績效目標,從項目產出、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標,綜合反映項目預期完成的數量、實效、質量,預期達到的社會經濟效益、可持續影響以及服務對象滿意度等情況。

      (五)國有資產占有情況

      2020 年期末,我部門共有車輛 59 輛,其中:一般公務用車 0 輛、一般執法執勤用車 0 輛、特種專業技術用車 0輛,其他用車 59 輛。其他用車主要是采訪用車和直播車。單價 50 萬元以上通用設備 15(套),單位價值 100 萬元以上專用設備 0 臺(套)。

      (六)專項轉移支付項目情況

    2021 年,我部門無負責管理的專項轉移支付項目資金。

    第三部分 名詞解釋

    一、財政撥款收入:是指市級財政當年撥付的資金。
    二、事業收入:是指事業單位開展專業活動及輔助活動所取得的收入。
    三、其他收入:是指部門取得的除“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。
    四、基本支出:是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支,其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。
    五、項目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
    六、“三公”經費:是指納入市級財政預算管理,部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務9接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
    七、機關運行經費:是指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

    附件:

      漯河市廣播電視臺 2021 年度部門預算表
    1、部門收支總體情況表
    2、部門收入總體情況表
    3、部門支出總體情況表
    4、財政撥款收支總體情況表
    5、一般公共預算支出情況表
    6、支出經濟分類匯總表
    7、一般公共預算“三公”經費支出情況表
    8、政府性基金預算支出情況表
    9、部門(單位)整體績效目標表
    10、部門預算項目績效目標匯總表

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